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加強(qiáng)內(nèi)部控制,開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作

發(fā)布時(shí)間:2020/12/28 11:48:25    信息來源: 本站

為規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)內(nèi)部控制,防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)公司聘請內(nèi)蒙古科正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對各子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。

本次審計(jì)查閱了2020年1月至2020年10月的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、憑證、發(fā)票及其他財(cái)務(wù)工作資料,檢查內(nèi)容涉及六個(gè)方面:1.資金管理情況2.資產(chǎn)管理情況3.費(fèi)用列支情況4.核算管理情況5.稅務(wù)管理情況6.其他應(yīng)自查項(xiàng)目。

12月25日,集團(tuán)財(cái)務(wù)部召開會(huì)議,對此次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了梳理、分析,就發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求并作出安排。在以后的工作中,集團(tuán)各子公司要以本次財(cái)務(wù)審計(jì)為契機(jī),及時(shí)查漏補(bǔ)缺、革除弊病、提升水平,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)既定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷流程,有效杜絕各項(xiàng)違規(guī)操作事項(xiàng),促進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步走向制度化、規(guī)范化。

通過開展本次財(cái)務(wù)審計(jì)工作,一方面,以判斷其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性和有效性;另一方面促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)建設(shè)健康有序發(fā)展。

 

(撰稿:孫瑜)

 


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